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[多选题]

内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立()、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。

A.信息共享

B.结果共用

C.信息保密

D.结果保密

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更多“内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立()、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。”相关的问题

第1题

《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构应当加强与其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用机制,以下属于内部监督力量的部门是()

A.纪检监察

B.巡视巡察

C.组织人事

D.信息科技

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第2题

银行保险机构自查发现的案件,是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。()
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第3题

下列违规经营投资的问题和线索中,责任追究机构应当受理的有()

A.日常经营管理工作中发现的

B.审计、巡视、纪检监察以及其他有关部门移交的

C.下属单位报告的违规经营损失信息、经济案件信息、风险事件信息、保险理赔信息等

D.财务报表、账簿记录中反映的营业外支出、减值损失、异常潜亏等信息

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第4题

实行地方党委组织部门和纪检监察、巡视巡察、机构编制、审计信访等有关机构联席会议制度,联席会议由()召集。(《党政领导干部选拔任用工作条例》)

A.审计机构

B.纪检监察机构

C.组织部门

D.信访机构

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第5题

下列关于利用内部审计人员的工作的说法中,错误的是()。

A.虽然注册会计师在审计过程中可以利用内部审计的工作,但是对于重要性水平的确定应当由注册会计师独立作出职业判断

B.内部审计对象与注册会计师审计对象密切相关,甚至存在部分重叠

C.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任,其责任不因利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助而减轻

D.内部审计机构和人员的独立性和客观性与注册会计师审计是一致的

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第6题

融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资(),通过内部审计或者独立审计等方式,审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计应当遵循独立性原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。

A.自查机制

B.稽核机制

C.审计机制

D.长效机制

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第7题

加强监督工作的组织协调,总行进一步完善由纪委牵头,纪检监察(巡视)、党委办公室、组织人事、审计、()等部门参加的监督工作协调联席会议制度,加强全行监督工作的信息沟通,促进监督工作协调和联动,形成合力。

A.信贷审批

B.财务会计

C.风险管理

D.内控合规

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第8题

内审部应以()为基础制定内部审计工作计划,以确定与公司目标相一致的内部审计工作重点。

A.监察

B.巡视

C.风险

D.盈利

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第9题

各级机构编制委员会办公室应当加强()的协作配合,建立健全情况通报、信息共享、线索移送、整改反馈等工作机制,必要时组成工作组,开展联合督查。

A.组织人事、财政、审计等部门

B.巡视巡察机构和组织人事、财政等部门

C.纪检监察机关、巡视巡察机构和组织人事、财政、审计等部门

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第10题

下列关于现金的内部控制制度的说法中有误的是()。 A.企业库存现金收支与保管工作应由审计人

下列关于现金的内部控制制度的说法中有误的是()。

A.企业库存现金收支与保管工作应由审计人员负责

B.企业应当加强库存现金库存限额的管理

c.必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金

D.明确收款、付款、记录等各个环节出纳人员与相关人员的职责权限

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第11题

甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求的有()。

A.加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

C.在董事会下设立审计委员会

D.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况

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