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[单选题]

某汽车租赁公司为增值税一般纳税人,提供汽车租赁服务。2020年7月取得的租金收入,根据现行增值税政策规定适用税率是()

A.13%

B.11%

C.16%

D.9%

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更多“某汽车租赁公司为增值税一般纳税人,提供汽车租赁服务。2020年7月取得的租金收入,根据现行增值税政策规定适用税率是()”相关的问题

第1题

根据“营改增”法律制度的相关规定,纳税人提供下列服务,应当计算缴纳增值税的有()

A.养老机构提供的养老服务

B.某婚姻介绍所提供的婚姻介绍服务

C.某汽车租赁公司提供的汽车租赁服务

D.某会计师事务所提供的鉴证服务

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第2题

赁公司为增值税一般纳税人,2021年5月出租一批汽车,取得租金收人180.8万元,出租设备取得租金收人124.3万元,出租办公楼取得租金收人141.7万元,定B公司动产租赁适用的税率为13%。不动产租赁适用的增值税税率为9%,且以上收入均为含税金额。该公司当月增值税销项税额为()万元

A.27.2

B.37.68

C.45.9

D.46

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第3题

B租赁公司为增值税一般纳税人,2019年6月出租一批汽车,取得租金收入187.2万元,出租一批设备,取得租金收入128.7万元,出租办公楼取得租金收入144.3万元。假定B公司动产租赁适用的税率为13%,不动产租赁适用的增值税税率为9%,且以上收入均为含税金额。该公司当月增值税销项税额为()万元。(结果保留至小数点后两位)。

A.27.2

B.37.68

C.45.9

D.48.26

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第4题

根据现行增值税法规政策规定,某汽车租赁公司提供汽车租赁效劳,取得的租金收入适用税率是()。

A.6%

B.11%

C.13%

D.17%

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第5题

某具有出口经营权的电器生产企业(增值税一般纳税人)自营出口资产货物,2016年5月末退税前计算出的期末留抵税款为19万元,当期免抵退税额为15万元,当期免抵税额为()。

A.纳税人提供邮政业服务的税率为9%

B.纳税人提供加工,修理修配劳务的税率为13%

C.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务,未分别核算销售额的,适用平均税率

D.纳税人提供有形动产租赁服务的税率为13%

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第6题

甲公司有部门经理10人,自2020年1月1日起,公司为每人提供租赁的高级公寓1套,并提供轿车一辆,免费使用。每套公寓的月租金为5000元,每辆轿车每月计提折旧3000元。2020年6月,公司为每名部门经理发放一台自产产品作为福利,每台产品的成本为2000元,市场售价为4000元(不含增值税)。甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,不考虑其他情况,甲公司2020年6月发生的非货币性职工福利应计入管理费用科目的金额为()元。

A.80000

B.100000

C.120000

D.125200

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第7题

某汽车生产公司(增值税一般纳税人)销售一批汽车,获得不含税销售额1327万元,同步收取价外费用16.8万元,则汽车生产公司该笔业务需要计算增值税的销项税额()万元。

A.2.44

B.225.59

C.228.03

D.228.46

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第8题

下列选项中,不得开具增值税专用发票的有()。

A.房地产中介公司向消费者个人出租房屋

B.某餐厅向消费者个人提供餐饮服务

C.商业企业一般纳税人零售烟、酒、食品

D.从事学历教育的学校提供的教育服务

E.某运输公司为企业提供货物运输服务

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第9题

【资料2】甲公司为增值税一般纳税人,主要从事汽车销售和维修业务,2015年1月有关经济业务如下: (1)

【资料2】甲公司为增值税一般纳税人,主要从事汽车销售和维修业务,2015年1月有关经济业务如下: (1)进口小汽车一批,取得海关进口增值税专用缴款书注明增值税税额187万元。 (2)购进维修用原材料及零配件,取得增值税专用发票注明税额100.3万元。 (3)支付运输费,取得增值税专用发票注明税额1.1万元。 (4)销售进口小汽车,取得含税销售额8775万元。 (5)销售小汽车内部装饰品,取得含税销售额187.2万元。 (6)销售小汽车零配件取得含税销售额17.55万元。 (7)对外提供汽车维修服务,取得含税销售额210.6万元。 已知:销售货物增值税税率为17%,提供修理修配劳务增值税税率为17%,取得的增值税专用发票和专用缴款书均通过认证。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。 6、甲公司当月发生的下列业务中,应按“销售货物”申报缴纳增值税的是()。

A. 销售小汽车内部装饰品B. 销售小汽车零配件C. 提供汽车维修服务D. 销售进口小汽车

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第10题

甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2019年6月有关经营情况如下:(1)提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1 431万元。(2)出租餐饮设备取得含增值税收入28.25万元,出租房屋取得含增值税收入5.45万元。(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入1.09万元。(4)发生员工出差火车票、飞机票支出合计10万元。(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.3万元。(7)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票注明买价100万元。已知:有形动产租赁服务增值税税率为13%;不动产租赁服务增值税税率为9%;生活服务、现代服务(除有形动产租赁服务和不动产租赁服务外)增值税税率为6%;交通运输服务增值税税率为9%;农产品扣除率为9%;取得的扣税凭证均已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。7.甲公司下列经营业务中,应按照“现代服务”税目计缴增值税的是()

A.餐饮服务

B.房屋租赁服务

C.餐饮设备租赁服务

D.住宿服务

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第11题

甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2017年8月有关经营情况如下:(1)提供餐饮、住

甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2017年8月有关经营情况如下:

(1)提供餐饮、住宿服务取得含有增值税收入1431万元。

(2)出租餐饮设备取得含增值税收入29.25万元,出租房屋取得含增值税收入5.55万元。

(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入11.1万元。

(4)发生员工出差火车票、飞机票支出合计10万元。

(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。

(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.7万元。

(7)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票注明买价100万元。

已知:有形动产租赁服务增值税税率为17%;不动产租赁服务增值税税率为11%;生活服务、现代服务(除有形动产租赁服务和不动产租赁服务外)增值税税率为6%;交通运输服务增值税税率为11%;农产品折扣率为11%;取得的折扣凭证均已通过税务机关认可。

要求:根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。

1.甲公司下列经营业务中,应按照”现代服务”税目计缴增值税的是()

A、餐饮服务

B、房屋租赁服务

C、餐饮设备租赁服务

D、住宿服务

2.下列关于甲公司增值税进项税额抵扣的表述中,正确的是()

A、支付技术咨询服务费的进项税额准予抵扣

B、火车票、飞机票的进项税额准予抵扣

C、购买蔬菜的进项税额准予抵扣

D、购进尾声用具的进项税额准予抵扣

3.计算甲公司当月增值税销项税额的下列计算中,正确的是()

A、车辆停放收入的销项税额=11.1÷(1+11%)*11%=1.1万元

B、房屋出租收入的销项税额=5.55÷(1+11%)*11%=0.55万元

C、餐饮设备出租收入的销项税额=29.25÷(1+17%)*17%=4.25万元

D、餐饮、住宿收入的销项税额=1.431÷(1+6%)*6%=81万元

4.计算甲公司当月准予抵扣增值税进项税额的下列算式中,正确的是()

A、1.2+1.7=2.9万元

B、1.2+1.7+100*11%=13.9万元

C、10*11%+1.2=2.3万元

D、10*11%+1.7+100*11%=13.8万元

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