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[单选题]

【多选题】分支机构经理认为内部审计为高级管理履行监督职能,内审人员应如何是他们改变这种认识并说明自身合作性的一面?

A.进一步强调控制职能

B.更多提请被审计人的关注

C.加强调查性项目的保密性,减少畏惧心理

D.提高审计技术

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更多“ 【多选题】分支机构经理认为内部审计为高级管理履行监督职能,内审人员应如何是他们改变这种认识并说明自身合作性的一面?[2分]”相关的问题

第1题

反洗钱内控制度建设应贯彻风险为本和法人监管原则,贯穿于所有业务条线和所有分支机构,高级管
理层应当对内控制度的有效实施负责,并通过定期审查、内部审计、监督考核等机制予以保障。()

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第2题

企业应当根据国家法律法规和有关监管规定,由()对财务报告进行审计。

A.内部审计部门

B.国家审计署

C.会计事务所

D.高级经理层

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第3题

农行某分支机构报表显示,贷款不良率为2%,德勤审计后认为其不良率应为2.2%,上级行检查后认定其不良率为2.5%,在风险水平评价中该分支机构的贷款分类偏离度为()。

A.2.9‰

B.7‰

C.3.5‰

D.2‰

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第4题

银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官为商业银行内设部门负责人,不纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围。()
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第5题

下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第6题

内部审计原则上,每年应对全部一级分支机构的消费者权益保护工作进行审计和评价。()
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第7题

银行业消费者权益保护内部审计保证(至少)每半年对全部一级分支机构的消费者权益保护工作进行审计和评价。()
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第8题

甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求的有()。

A.加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

C.在董事会下设立审计委员会

D.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况

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第9题

商业银行的内部审计部门应当定期对市场风险管理体系进行独立的审查和评价,内部审计报告应当直接提交给()。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.分管审计的高级管理层

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第10题

规模较小或实行集中化管理的保险公司省级及以下分支机构,在满足内部审计工作需要的前提下,可不再设置单独的审计部门或岗位。此题为判断题(对,错)。
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