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[单选题]

在制定并落实内部审计部门的年度计划时,一般不涉及以下哪项内容()

A.为工作底稿和参考工作制定相关政策和程序

B.向审计委员会提交阶段性审计业务报告

C.评估主要部门的风险级别

D.针对新识别的风险培训审计人员

答案

A、为工作底稿和参考工作制定相关政策和程序

更多“在制定并落实内部审计部门的年度计划时,一般不涉及以下哪项内容()”相关的问题

第1题

鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,首席审计执行官()决定不安排对审计建议进行跟踪首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?

A.违反了,因为《标准》要求审计师确定客户是否恰当落实了审计师的所有建议

B.没有违反,因为《标准》没有具体规定是否需要开展后续工作

C.违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由

D.没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取纠正措施,没有必要采取后续措施

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第2题

以下哪些因素是制定内部审计年度计划时应考虑的因素Ⅰ.组织的发展战略。Ⅱ.对经营活动产生重大影响的计划和合同。Ⅲ.相关人员的道德品质()

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

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第3题

《关于做好住房建设规划与住房建设年度计划制定工作的指导意见》中规定,制定住房建设规划与住房建设年度计划时要按照()的原则,做好前期调研、专题研究、规划编制等工作。

A.“批准落实、互相监督、突出重点、公众参与、科学决策”

B.“批准落实、专家领衔、互相监督、公众参与、科学决策”

C.“政府组织、突出重点、部门合作、深入调查、科学决策”

D.“政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策”

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第4题

《关于做好住房建设规划与住房建设年度计划制定工作的指导意见》规定,制定住房建设规划与住房建设
年度计划时要按照()的原则,做好前期调研、专题研究、规划编制等工作。

A.“批准落实、互相监督、突出重点、公众参与、科学决策”

B.“批准落实、专家领衔、互相监督、公众参与、科学决策”

C.“政府组织、突出重点、部门合作、深入调查、科学决策”

D.“政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策”

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第5题

《关于做好住房建设规划与住房建设年度计划制定工作的指导意见》中规定,制定住房建设规划与住房建
设年度计划时要按照()的原则,做好前期调研、专题研究、规划编制等工作。

A.“批准落实、互相监督、突出重点、公众参与、科学决策”

B.“批准落实、专家领衔、互相监督、公众参与、科学决策”

C.“政府组织、突出重点、部门合作、深入调查、科学决策”

D.“政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策”

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第6题

2010年4月,财政部、证监会和审计署等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》,连同2008年5月发布
的《企业内部控制基本规范》,构建成我国企业内部控制规范体系,自2011年1月1日起先在境内外同时上市的公司施行,鼓励非上市大中型企业提前执行。A公司作为境内外同时上市的公司,决定抢抓机遇,早做准备,全面启动内部控制体系实施工作,并指定财务总监负责拟订实施方案。该方案要点如下:

(一)加强领导,健全组织为了提升内控工作的权威性,成立内部控制体系实施领导小组,由董事长亲自挂帅担任组长,总经理担任第一副组长,财务总监和各位副总经理担任副组长。同时,领导小组下设办公室,办公室设在财务部,相关部门参与其中,由财务部经理兼任办公室主任。办公室主要负责组织协调内部控制的建立、实施以及其他日常工作。待时机成熟,成立专门的内控部门。

(二)梳理业务流程,完善内控制度聘请负责本公司财务报表审计的B会计师事务所提供咨询,对照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,结合公司实际,全面梳理现有各项业务流程,识别主要风险和关键控制点。在此基础上,制定《公司内部控制手册》。在梳理流程、完善《公司内部控制手册》过程中,应当主要围绕内部控制五要素中的风险评估和控制活动展开,切实加强对各项经营业务的风险控制。

(三)狠抓宣传培训,统一思想认识利用举办培训班、开设网络课堂、编发专题资料等多种形式开展宣传培训,力争在3个月内将公司所有员工轮训一遍,全面掌握《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》。

(四)升级信息系统,优化控制手段为促进内部控制流程与信息系统的有机结合,实现业务和事项的自动控制,请本公司ERP系统提供商根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》,协助制定信息系统建设和升级整体规划,经本公司信息网络中心批准后实施。

(五)开展试运行,做好全面实施准备2010年11月,选择本公司部分职能部门、分公司和子公司开展内部控制试运行,及时发现和解决试运行中存在的问题,积累经验,为2011年1月1日起全面实施做好充分准备。

(六)强化内部审计,增强监督效能董事会下设的审计委员会负责审查内部控制、监督内部控制的有效实施等工作,并由审计部经理兼任审计委员会主席;审计部调整职责定位,在开展传统财务审计、经济责任审计的同时,对内部控制的建立与实施进行监督检查和评价。

(七)组织内部控制评价,督促整改落实2011年底,开展全公司范围内的内部控制评价工作,全面检查内部控制制度的运行情况,特别要将下属分、子公司作为重中之重,切实提高本公司总部对分、子公司的管控能力。

(八)借助专业力量,引入外部审计鉴于B会计师事务所近年来在本公司的财务报表审计中体现出良好的专业素质,根据促进内部控制规范体系有效实施的要求,聘请B会计师事务所同时承担财务报表审计和内部控制审计工作,以便于沟通协调、整合审计。

(九)实施绩效考评,落实奖惩制度建立公司激励约束制度,将公司各责任单位和全体员工建立和实施内部控制的情况纳入绩效考评体系。对经评价、审计发现重大缺陷的责任单位及其负责人和直接责任人,要严肃处理。

上述实施方案报董事会批准后实施。

要求:根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,逐项判断A公司实施方案中的(一)至(九)项工作安排是否存在不当之处;存在不当之处的,请逐项指出不当之处,并逐项简要说明理由。

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第7题

商业银行内部信息科技审计的责任包括()

A.制定、实施和调整审计计划,检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性

B.按照第(一)款规定完成审计工作,在此基础上提出整改意见

C.检查整改意见是否得到落实

D.执行信息科技专项审计

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第8题

系统维护部门()负责系统帐号审批及授权管理,推动制定帐号审批流程等并落实责任人,监督落实帐号申请表、用户帐号登记表的维护管理。
系统维护部门()负责系统帐号审批及授权管理,推动制定帐号审批流程等并落实责任人,监督落实帐号申请表、用户帐号登记表的维护管理。

A.系统管理员

B.主管领导

C.安全审计人员

D.第三方维护厂家

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第9题

某公司进行内部控制自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作。内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由
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第10题

应急支持部门是指在公司应急体系建设、应急日常管理过程中以及应急状态下为应急工作提供必要支持的部门,负责落实应急领导小组指令。结合不同类型的突发事件,应急职能部门和应急支持部门职责互有交叉,互相支持。下列关于应急支持部门的说法正确的是()
A.科技数字部负责组织相关应急技术立项研究工作。应急状态下,协调提供应急管理工作中的技术支持,根据职能落实相关指令B.人力资源部负责配合开展应急人才队伍建设的相关工作;负责将应急相关培训计划纳入公司培训规划和年度计划,督导各部门和二级单位开展应急培训,组织相关职业技能等级认定及持证上岗工作C.财务资产部负责组织和监督应急资源保障设施、应急管理工作所需专项资金纳入总体预算;制订相关费用政策,并监督费用的足额提取D.办公室E.纪委办公室(审计部)负责组织对公司应急制度执行情况的审计;负责应急相关费用使用情况的审计F.物资管理部负责牵头管理应急物资的购买、配发与管理工作
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第11题

某集团公司从以下几个方面保证内部控制的全面性、重要性和客观性: 在自我评价方面,各个职能部门
按照职责负责日常监督,对业务按月测试和监控,并将结果反馈内部控制部门,以保证全面评价并为内部控制部门提供重点监控的基础。 针对高风险领域增加评价力度和频度,开展专项自评,加强自评工作的专业纵向指导。 年末评价时,要求根据所属单位的业务性质和收人、资产占比较大原则,确定需要的评价单位,并按照重要性原则和日常监督、专项监督情况,确定需要评价的业务流程和控制点,填写测试底稿。 在保持客观性方面,制定了完整的内部控制评价体系,建立了领导机构和组织体系、操作程序和规范,保证组织有章、程序科学、评价有依、记录规范。 设定了评价方式方法,有明确的评价结果记录格式,并加以固化,保证填制规范,记录清晰完整。 公司以独立于内部控制部门的审计部为主每年开展巡查工作,抽查各下属单位评价工作的组织、实施和记录情况。审计人员和参加巡查人员在评价前参加内部控制评价培训,学习内部控制知识、业务流程、检查方法等内容。 另外,董事会审计委员会每季度听取内部控制方面的汇报(常和内审工作一起汇报),并强调和督促在内部控制评价工作中坚持客观性。 要求: (1)内部控制的原则有哪些?并加以解释。 (2)该案例中体现了内部控制的哪些原则?并加以简要说明。

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