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[主观题]

某企业为增值税一般纳税人,当月发生以下经济业务:(1)购买机器设备一台,取得增值税专用发票,注明价款为100000元,增值税17000元。(2)购买农产品一批用于生产食用植物油,取得农产品销售发票,价款80000元。(3)进口生产用材料一批,CIF价格为100000元人民币,关税税率为20%,增值税税率17%,海关代征增值税并取得增值税专用缴款书。(4)以前月份购买的原材料发生非正常损失,账面成本10000元,增值税税率17%,相关增值税已抵扣。(5)委托某工厂加工产品,支付加工费10000元,增值税1700元,取得增值税专用发票。(6)向甲客户销售产品一批,开具增值税专用发票一张,发票注明价款500000元,增值税85000元。(7)将自制产品用于发放职工福利,其成本为10000元,不含税市场价格15000元,该产品增值税税率为17%。(8)修建厂房领用生产用材料一批,成本为50000元,该材料增值税税率为17%,相关进项税额已抵扣。(9)向乙客户销售产品一批,开具普通发票,发票金额117000元,该产品增值税税率为17%。(10)用自制产品对某企业投资,产品成本为300000元,不含税市场价格500000元,增值税税率为17%。要求:计算该企业当月进项税额、销项税额、进项税额转出及应纳增值税税额。

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第1题

某化工生产企业(一般纳税人)兼营出口业务与内销业务。2004年9月份、10月份发生以下业务: 9月份业务

某化工生产企业(一般纳税人)兼营出口业务与内销业务。2004年9月份、10月份发生以下业务:

9月份业务如下:

(1)国内购进原材料,取得的防伪税控系统增值税专用发票上注明价款100万元,当月验收入库。

(2)内销货物不含税收入So万元,出口货物离岸价格180万元,支付销货运费2万元,取得运输企业开具的普通发票。

(3)另有上期留抵税额6万元。

10月份业务如下:

(1)国内采购原料,取得的防伪税控系统增值税专用发票上注明价款lOO万元,货已入库。

(2)进料加工免税进口料件到岸价格40万元,海关实征关税10万元。

(3)内销货物不含税收入80万元,出口货物离岸价120万元。

要求:计算该企业9月份、10月份出口退税额和免抵税额(出口货物原征税率为17%,退税率为13%,上述增值税专用发票均经税务机关认证)。

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第2题

甲企业为增值税一般纳税人,2015年7月初,购买货物一批,支付增值税进项税额18万元,当月下旬,因管理不善,造成该批货物发生变质,经核实造成30%的损失,则甲企业当月可以抵扣的进项税额为()万元。

A.12.6

B.5.4

C.0

D.18

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第3题

甲商贸有限公司(外贸公司),已登记为一般纳税人,2019年9月发生如下业务:(1)从国内某服装加工厂,购入男士西服套装,取得增值税专用发票,注明的不含税税金额为200000元,税额为26000元,出口销售额为250000元。(2)从小规模纳税人购进女士套裙,取得税务机关代开的增值税专用发票,注明的不含税金额为10000元,征收率为3%,出口销售额为15000元。以上货物均于当月出口。已知西服套装和女士套裙的退税率、征税率均为13%。取得增值税专用发票均已认证通过。出口业务经预审后,符合正式申报条件,企业按规定办理正式申报。请根据以上材料,回答下列问题:(1)甲商贸有限公司将女士套裙出口适用的退税率是()。

A.0%

B.3%

C.6%

D.13%

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第4题

某市一家进出口外贸企业为增值税一般纳税人,2021年7月发生以下业务:从境内某服装公司采购服装一批,增值税专用发票上注明的价款和税金分别为80万元和10.4万元。当月将该批服装全部出口,离岸价格为150万元人民币。假设增值税出口退税率为13%,其出口退税额是()万元。

A.11.75

B.0

C.10.4

D.19.5

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第5题

某家具厂为增值税一般纳税人,2009年3月发生以下业务:(1)以“以旧换新”方式向消费者销售自产沙发14

某家具厂为增值税一般纳税人,2009年3月发生以下业务:

(1)以“以旧换新”方式向消费者销售自产沙发140套,每套零售价1.2万元,实际收取价款86万元:

(2)销售自产沙发30套给本企业职工,以成本价核算取得销售金额24万元;

(3)新设计生产整体办公家具5套作为利润向投资者分配,每套成本价2万元,市场上无同类家具销售价格;

(4)为某宾馆定做家具一批,合同中注明不含税销售额40万元,以分期收款方式结算货款,合同规定本月应收不含税货款12万元,月末实收12万元:

(5)本月初从农民手中购进农产品原木一批,收购凭证上注明价款80万元,同时支付运费2万元,取得了运输企业开具的运输发票;

(6)委托某商场代销一批家具,双方约定不含税售价1.1万元,共计100套,当月收到代销清单注明已经销售50套,并收到货款;

(7)本月下旬因管理不善造成月初从农民手中购入的原木损失10%;

(8)当月购入生产用设备一批,不含税单价20万,取得增值税专用发票,共计2台。

要求:计算该家具厂3月份应纳的增值税额。

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第6题

位于某市一化妆品公司为增值税一般纳税人,2010年9月发生以下各项业务:(1)用生产成本为70000元的3

位于某市一化妆品公司为增值税一般纳税人,2010年9月发生以下各项业务:

(1)用生产成本为70000元的350盒A系列化妆品投资某企业,约定按A化妆品当月销售平均不含税价格250元/盒进行结算。

(2)将B化妆品6000盒销售给某商场,每盒不含税360元。

(3)从国外进口一批化妆品香粉,关税完税价格为60000元;取得海关完税凭证已向税务机关申请并通过认证。当月将其中的80%用于连续生产化妆品。

(4)本月附带为一个影视制作公司生产上妆油5000盒,不含税售价为60元/盒。

(5)本期购进酒精一吨,取得专用发票,注明不含税售价为70000元。

(6)本期自某县农民手中购进一批农产品,收购凭证注明价款150000元,支付运费18000元,取得收据。

本期取得电费和水费专用发票,注明税额分别为25800元和19800元。本期职工食堂和浴室耗用水、电各自占本期购进比例15%。

已知:化妆品的成本利润率是5%,关税税率为6%,本期专用发票均通过认证当月可以抵扣,A化妆品当期最高不含税价格295元/盒。

要求:分别计算本期化妆品公司应缴纳的消费税和增值税。

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第7题

位于市区的某生产企业(增值税一般纳税人)2018年4月取得出口退税款15万元,出口货物经批准免抵增值税20万元;当月内销应税消费品缴纳消费税1.5万元。该企业应缴纳城市维护建设税和教育费附加合计()万元。

A.0.65

B.0.15

C.2.05

D.2.15

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第8题

某零售企业为增值税一般纳税人,月销售收入为29250元,该企业当月计税销售额为()元。

A.25000

B.25884

C.27594

D.35240

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第9题

某生产企业为增值税一般纳税人,2017年2月对部分资产盘点后进行处理,销售边角废料,取得含税收入9360元;销售2016年8月购入的小汽车1辆,取得含税收入87750元。假设企业当月无可抵扣的进项税额,以下关于企业上述业务的增值税处理,正确的是()。

A.销售小汽车应缴纳增值税2555.8元

B.销售边角废料应缴纳增值税272.6元

C.销售小汽车应缴纳增值税1703.8元

D.销售边角废料应缴纳增值税1076.8元

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第10题

某生产企业为增值税一般纳税人,2017年2月对部分资产盘点后进行处理,销售边角废料,取得含税收入9360元;销售2016年8月购入的小汽车1辆,取得含税收入87750元。假设企业当月无可抵扣的进项税额,以下关于企业上述业务的增值税处理,正确的是()。

A.销售边角废料应缴纳增值税1076.8元

B.销售边角废料应缴纳增值税272.6元

C.销售小汽车应缴纳增值税2555.8元

D.销售小汽车应缴纳增值税1703.8元

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第11题

某增值税一般纳税人,当月应税货物额为20万元,当月发生的准予扣除的进项税额为1.5万元,若增值税税率为13%,则该纳税人应纳的增值税税额为()万元。

A.18.5

B.1.9

C.1.1

D.0

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